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兴发娱乐官网xf986军粮供应管理中心2020年度单位决算

日期:2021-09-16    作者:兴发娱乐官网xf986

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2020年度单位决算

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第一部分 2020年度单位决算报表

一,收入支出决算总表

二,收入决算表

三,支出决算表

四,财政拨款收入支出决算总表

五,一般公共预算财政拨款支出决算表

六,一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八,政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九,国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十,财政拨款“三公”经费支出决算表

十一,政府采购情况表

十二,政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度单位决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度单位绩效评价情况

第一部分 2020年度单位决算报表

报表详见附件。


第二部分 2020年度单位决算说明

一,单位基本情况

(一)机构设置,职责

兴发娱乐官网xf986军粮供应管理中心是隶属于兴发娱乐官网xf986的正处级参照公务员法管理的事业单位。核定编制10人。主要职能是:贯彻执行国家军粮供应政策,负责我市军粮供应具体办法的制定和组织实施;承担我市军供粮源的协调安排和统一筹措;军粮财务的管理与监督;负责对军粮供应站的布局,调整,建设和管理;确保全市军粮供应业务专项网络的安全运行;军供人员的业务培训等工作。中心下设2个部门:办公室,综合业务科。

(二)人员构成情况

行政编制0人,实有人数0人;事业编制10人,实有人数8人。

二,收入支出决算总体情况说明

2020年度收,支总计534.05万元,比上年减少54.09万元,下降9.20%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计534.05万元,比上年减少54.09万元,下降9.20%,其中:财政拨款收入533.98万元,占收入合计的99.99%;其他收入0.07万元,占收入合计的0.01%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计524.99万元,比上年减少55.25万元,下降9.52%,其中:基本支出286.58万元,占支出合计的54.59%;项目支出238.41万元,占支出合计的45.41%。

三,财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收,支总计533.98万元,比上年减少54.14万元,下降9.21%。主要原因:一是在职人员调出,相应经费减少;二是项目经费支出减少。

四,一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出524.92元,主要用于以下方面:教育支出0.18万元,占本年财政拨款支出0.03%;社会保障和就业支出25.70万元,占本年财政拨款支出4.90%;卫生健康支出18.64万元,占本年财政拨款支出3.55%;粮油物资储备支出480.40万元,占本年财政拨款支出91.52%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1,“教育支出”(类)2020年度决算0.18万元,比2020年年初预算减少0.57万元,下降76.00%。其中:

“进修及培训”(款)2020年度决算0.18万元,比2020年年初预算减少0.57万元,下降76.00%。主要原因:落实防疫要求,减少线下培训,转变培训方式,相应支出减少。

2,“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算25.70万元,比2020年年初预算减少4.65万元,下降15.32%。其中:

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算25.70万元,比2020年年初预算减少4.65万元,下降15.32%。主要原因:在职人员调出,养老保险及职业年金缴费减少。

3,“卫生健康支出”(类)2020年度决算18.64万元,比2020年年初预算减少5.62万元,下降23.17%。其中:

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算18.64万元,比2020年年初预算减少5.62万元,下降23.17%。主要原因:一是在职人员调出,医疗保险缴费减少;二是落实本市政策,职工医疗保险缴费减少。

4,“粮油物资储备支出”(类)2020年度决算480.40万元,比2020年年初预算减少8.65万元,下降1.77%。其中:

“粮油事务支出”(款)2020年度决算480.40万元,比2020年年初预算减少8.65万元,下降1.77%。主要原因:在职人员调出,相应经费减少。

五,政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六,国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七,财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出286.52万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资,津贴补贴,奖金,伙食补助费,绩效工资,其他社会保障缴费,其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费,印刷费,咨询费,手续费,水费,电费,邮电费,取暖费,物业管理费,差旅费,因公出国(境)费,维修(护)费,租赁费,会议费,培训费,公务接待费,专用材料费,劳务费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费,其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费,退休费,抚恤金,生活补助,救济费,医疗费补助,助学金,奖励金,其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置,专用设备购置等。


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一,“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位1个参照公务员法管理事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.98万元,比2020年“三公”经费财政拨款年初预算1.85万元减少0.87万元。其中:

1.因公出国(境)费用。本年度无此项支出。

2.公务接待费。2020年决算数0.07万元,比2020年年初预算数0.15万元减少0.08万元。主要原因:落实防疫要求,减少公务活动,相应支出减少。2020年公务接待费主要用于军供系统机房设备维修接待。公务接待4批次,公务接待24人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.91万元,比2020年年初预算数1.70万元减少0.79万元。其中,公务用车购置费2020年决算数0万元,与2020年年初预算数一致。公务用车运行维护费2020年决算数0.91万元,比2020年年初预算数1.70万元减少0.79万元,主要原因:落实防疫要求,减少公务活动,相应支出减少。2020年公务用车运行维护费中,公务用车加油0万元,公务用车维修0.41万元,公务用车保险0.46万元,公务用车其他支出0.04万元。2020年公务用车保有量1辆,车均运行维护费0.91万元。

二,机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计22.54万元,比上年减少4.35万元,减少原因:落实防疫要求,减少公务活动,相应支出减少。

三,政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额14.55万元,其中:政府采购货物支出1.87万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出12.68万元。授予中小企业合同金额4.47万元,占政府采购支出总额的30.72%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四,国有资产占用情况

2020年车辆1台,20.39万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五,政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务支出统计范围。

六,专业名词解释

1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费,国外城市间交通费,住宿费,伙食费,培训费,公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税,牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费,维修费,过路过桥费,保险费,安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费,邮电费,差旅费,会议费,福利费,日常维修费,专用材料及一般设备购置费,办公用房水电费,办公用房取暖费,办公用房物业管理费,公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购:指各级国家机关,事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物,工程和服务的行为。

4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分  2020年度单位绩效评价情况

本单位无符合条件的项目支出绩效自评表

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